[PDF]
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N º 31 - Argentinagobar
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA N° 31 “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” “Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res MINEM N° 74/2016)” Objeto: Evaluar con relación a los Programas objeto de la auditoría, las actuaciones efectuadas y el funcionamiento del Control Interno vigenteen el ámbito de la Secretaría de Recursos
[PDF]
titulos cuenta 2016 - Universidad de Cantabria Inicio
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Vº Bº C E R T I F I C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria, en su sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 2015, acordó: Aprobar las directrices del Presupuesto y proponer al Consejo Social la aprobación del Presupuesto de la Universidad de Cantabria y sus bases de ejecución para el
8 juil 2014 · para la Graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto Sin desmerecer el elemento de una auditoría interna ya que serviría
Guachisaca Zuly CUchuari Vanessa
1 jan 2019 · al presente el Informe DRl-DPGY-UNEMI-AI-0007-2016 del examen especial legales, a través de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Estatal de Gestión Organizacional por Procesos e inobservaron la NCI 406-09 Control de es¡1-et~·º' a la admlnl1tracl6n, registro y contro del parq1 1e
. DR DPGY UNEMI AI
y presentación de informes de auditoría Por el alcance y limitaciones temporales de este trabajo, consideramos que la información que suministre “EL MARCO
UPS QT
15 mai 2019 · ANEXO 5: INFORME FINAL DEL EXAMEN DE AUDITORIA DE GESTIÓN N º Notas explicativa Marcas de Auditoria 1 - Fuente: (Contraloría determinaba la norma de control interno 406-10 Constatación física de
Trabajo de titulaci C B n
UNIVERSIDAD DE CUENCA UNIVERSIDAD control interno, calificamos el riesgo y establecimos el enfoque de auditoría respectivo Un informe de Auditoría de Gestión está dirigido hacia la Gerencia, Directorio y Accionistas 7 1762163 2 40 JUEGOS DE SELLOS DE PUNTA C 1 0 406, 88 406,88 01/ 06/ 199
tcon
elaboración del informe de Auditoría Final, donde se describe los hallazgos Control Interno 406-10 “CONSTATACIÓN FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES
RESULTADO AUDITORIA MODIFICADO
Anexo 1 Informe de auditoría administrativa en el área de inventarios Anexo 2 Informe de más directa en los procesos de auditoría y de control interno, al área de auditoría interna municipal www munipurulha gob gt (24 de marzo de 2016) V ºB º Adán García Veliz 406 bajo el número de contrato No 102-2014 con
Opinión del auditor. 1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA. En función de lo requerido por el Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires los.
09?/01?/2020 Termina: Con el informe de auditoria interna y la propuesta de resolución de no conformidades (PAC) si procede. Definiciones. Universidad ...
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - UNACH. DAI-UNACH-0003-2011. INFORME. Evaluación del Sistema de Control Interno
Expedir el reglamento para su régimen interno y todos aquellos que esta Ley le señale. 9. Presentar informe anual de su gestión al Pleno de la Corte Suprema
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. UA1-0003-2011. INFORME. Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las normas
AUDITORÍA INTERNA. Informe de Auditoría No. 03-2015. Auditoria sobre la Gestión de Cobro Municipal. Marzo del 2015
Este Estándar entrará en vigor para la elaboración de informes u otros materiales publicados el o después del 1 de julio de 2018. Se recomienda la adopción
Respecto a la respuesta al informe de borrador de auditoria Inf. Nº 406-2003 “Observaciones al informe de auditoría técnica externa Nº LM-PI-PV-. AT-83-03”.
recomendaciones del informe de auditoría los informes de Auditoria Interna y Externa aprobados ... Universidad Laica Eloy alfaro de Manabí.
Evaluar la calidad del control interno vigente en los sistemas de información presupuestario y contable de la Universidad de Buenos Aires incluyendo la.