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OFICINA DE CONTROL

INTERNO

INFORME FINAL DE

AUDITORIA INTERNA

DE GESTION TRD OCI 107 48,56

OCI 044 2019-

ES-

FM-004.V3

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION

AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR

-017)µ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

es-ES

BOGOTA, DICIEMBRE DE 2019

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AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR-

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

2.2 Objetivos Específicos

3. ALCANCE

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -

MECI

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

6. EQUIPO AUDITOR

7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

7.1 Desarrollo de la Auditoría

7.2 Observaciones

7.3 Hallazgos

8. CONCLUSIONES

9. RECOMENDACIONES

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AL PROCEDIMIENTO "GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO" (SG-PR-

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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos

aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control

Interno de Mincomercio, programó efectuar la auditoría interna de gestión al procedimiento, ´Gestión

del Riesgo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017´ labor que adelantó en el

marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control

establecidos en la ley 87 de 1993.

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno

Institucional en las actividades relacionadas con el desempeño del procedimiento ³Gestión del Riesgo

en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017)´ M PUMYpV GHO MQiOLVLV GH VX RNÓHPLYR

actividades y documentos anexos, así como de su aplicación a través de la verificación a una muestra

tomada aleatoriamente de riegos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este ejercicio se realizó con base en las normas de auditoría, las cuales incluyen planeación de la

auditoría, ejecución del trabajo y generación del informe.

Para la auditoría realizada, fue de vital importancia la participación del personal vinculado con el

procedimiento, así como la información soporte y complementaria generada por las dependencias responsables de la gestión de los riesgos seleccionados en la muestra.

El proceso de auditoría incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al

procedimiento y a la gestión del riesgo adelantada por las dependencias, así como la presentación de

resultados una vez analizados por el equipo auditor, con los que se pretende contribuir al

mejoramiento continuo del Ministerio.

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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado de la gestión del riesgo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Verificar la adherencia al procedimiento para la gestión del riesgo en el MinCIT (SG-PR-017) y

a la Guía para la Administración del Riesgo (ES-GU-001).

2. Identificar las fortalezas y situaciones susceptibles de mejora que permitan optimizar la

gestión del riesgo en el MinCIT.

3. ALCANCE

Aplicación del procedimiento "Gestión de Riesgos en el MinCIT" (SG-PR-017) y la "Guía para la

Administración del Riesgo" (ES-GU-001), para identificación, clasificación, análisis, definición de

opciones de manejo y controles para los riesgos que sean seleccionados como muestra a 31/10/2019.

4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -

MECI

La auditoría interna de gestión del riesgo del MinCIT, con alcance al procedimiento "Gestión del Riesgo

en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (SG-PR-017´ VH UHMOL]y HQ HO PMUŃR GH OM VpSPLPM

dimensión ³FRQPURO HQPHUQR´ del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de conformidad con

OR HVPMNOHŃLGR HQ HO ŃRPSRQHQPH ³5 Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua

en la (QPLGMG´ GHO QXPHUMO ³7B2B1 GLVHxMU \ PMQPHQHU GH PMQHUM MGHŃXMGM \ HIHŃPLYM HO 0(FH

GHVDUUROODQGR ODV VLJXLHQWHV DFWLYLGDGHV SDUD FDGD XQR GH VXV FRPSRQHQWHVquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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