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2/ Description du processus

Domaine d'Ġtude : Règlement des factures fournisseurs Acteurs : Agence qui gère les logements, au siège : assistant comptable, chef comptable Les informations et les documents circulent entre les différents services par mail, par téléphone, par fax, par navette et lorsque des documents doivent être signés, ils sont apportés directement aux personnes concernées. Objectif visé : Règlement des factures fournisseurs

Logiciels utilisés :

Élaboration des factures pour le locatif : Abel Ouvrages Élaboration des factures à la propriété : GRimmo

Description :

En amont du processus étudié : Les commandes sont passées par les responsables projet qui travaillent en agence, chaque responsable projet travaille avec une secrétaire. Tous les jours, les factures parviennent aux secrétaires des différentes agences par courrier. Dès réception, la secrétaire tamponne les factures avec la date les trie Une entité est un groupe de logements (généralement dans une ville). et la rapproche du bon de commande. Elle identifie le destinataire (locatif ou accession à la propriété) puis enregistre la facture dans le logiciel correspondant : les factures concernant les appartements destinés au locatif sont enregistrées dans Abel

Ouvrages

à la propriété sont enregistrées dans GRimmo. comptables on peut y trouver numéro du journal, les numéros de comptes et le montant de la pièce). ¾ les interfaces sont ensuite triées et rangées dans les différents classeurs par Les factures arrivent au siège par navette. Elles sont traitées dès leur arrivée par ¾ Une fois les factures arrivées, tamponnées et classées par entité, elles sont regroupées avec leur interface afin de préparer le règlement de celles-ci.

Pour le regroupement, on

recherche le fournisseur et le montant qui correspondent. Une fois les pièces

réunies on les agrafe et on les répartit en fonction de leur entité et de leur

(Les interfaces sont agrafées paieme dossiers sont stockés dans le bureau sur des étagères où ils sont triés par entité ¾ Le traitement des règlements des factures se fait tous les 15 jours. La date de règlement est définie par le chef comptable en fonction des modalités Académie de Versailles Formation rénovation BTS CG 30 mars 2015 Anne Dominici, formatrice BTS CG, académie de Versailles 4 / 4 contractuelles et de la trésorerie. Elle est inscrite par le chef comptable dans le logiciel. Les règlements sont traités par les comptables aux dates de paiement définies par le chef comptable. Ils se font par virement ou par chèque selon les fournisseurs. ¾ Les règlements par virement se traitent par lots possèd unique. Un lot de règlement correspond au regroupement de toutes les factures pour une opération sur la quinzaine ou sur le mois (selon les modalités contractuelle). Par exemple la SCI XXX a pour un mois donné 10 factures à régler, il faudra cocher sur le logiciel le règlement de ces 10 factures en validant la date de règlement, le logiciel lancera le virement pour les fournisseurs.La préparation réalisée antérieurement facilite le paiement des ectuent Abel Ouvrages. Le

trésorerie qui ont été générées par le règlement et les classes dans les journaux.

¾ Les règlements par chèque ne se réalisent pas automatiquement, les chèques sont écrits à la main et envoyés pour signature au chef comptable. Le chef quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41
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