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BUDGET PRIMITIF 2015 - WordPresscom

BUDGET PRIMITIF 2015 5/17 Le montant de la dotation globale de fonctionnent n’est toujours pas notifié pour 2015 au 23 mars 2015 Ce montant est donc estimé à 9 932 519 € en diminution de 2 500 000 €, soit une baisse de - 20 par rapport à 2014



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budget primitif 2015 credits de fonctionnement votes titre dvÿresent budget a(l) restes a realiser (r a r) de l'exercice precedent (2) 002 resultat de fonctionnement reporte (2) total de la section de fonctionnement depenses de la section sectio de n o 939 202 36 939 202 36 891 640 00 47 562 36 939 202 36 investissement section rÉceytesdelasecti



Budget Primitif 2015 UDS Cpte résltt Tabl fi budget gestion

Evolution prévisionnelle du fonds de roulement au budget primitif 2015 Page 31 Annexe 2 : Présentation des recettes par origine au budget primitif 2015 (4 sociétés) Page 32 Annexe 3 : Présentation des dépenses 2015 (4 sociétés) Page 33 Annexe 4 : Calcul de la Capacité d’Autofinancement (CAF) Page 34 Annexe 5 :



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget communal ANNEE 2015 BUDGET PRIMITIF voté par nature M14 POSTE COMPTABLE : Tresorerie de LUZECH Numéro SIRET : 21460060300010



RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2015

du Budget Primitif 2014 au Budget Primitif 2015 Au cours de l’exercice, le Conseil municipal pourra être amené à modifier ces prévisions lors des décisions modificatives qui ajustent les prévisions initiales



Budget Primitif 2015 - agglo-compiegnefr

¾$ od )21&7,21 &8/785( 6rqw supyxv ohv wudydx[ gh upihfwlrq ghv phqxlvhulhv j o¶(vsdfh -hdq /hjhqguh gh prph txh od srxuvxlwh gx surjudpph gh fupdwlrq g¶xqh eleolrwkqtxh qxppultxh dx vhlq ghv vhuylfhv ghv eleolrwkqtxhv 8qh suhplquh



gancourtsaintetiennefileswordpresscom

BUDGET PRIMITIF 2015 Le Budget Primitif 2015 s'équilibre — Section de Fonctionnement — Recettes/Dépenses à la somme de 301 625 23 € présente — Section d' Investissement — Recettes = 953 35 € 379 298 27 € Le Budget Primitif 2015 est voté à l'unanimité 20150414 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRAY NORMAND



DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE Réunion du 27 mars 2015

5 - Budget Primitif 2015 6 - Compte administratif 2014 - budget annexe lotissement 7 - Budget annexe lotissement 2015 8 - Compte de gestion du percepteur 9 - Aquisition d’une tondeuse autoportée 10 - Réfection du système de ommande de l’arrosage automatique du terrain de foot 11 - Extension de la rue des vergers 12 -



BUDGET PRIMITIF 2016 - WordPresscom

BUDGET PRIMITIF 2016 2/17 I Les grands équilibres du budget 2016 En masse et par section, ce budget se présente de la manière suivante : Ce budget 2016 intègre le retour de la compétence voirie qui se traduit par une augmentation des postes budgétaires consacrés aux charges à caractère général, à la masse salariale et aux



REPUBLIQUE FRANÇAISE

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2015 après le vote du compte administratif 2015

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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2015

BUDGET PRIMITIF

2015

RAPPORT DE PRESENTATION

Version du 23/03/2015

BUDGET PRIMITIF 2015 1/17

Le présent rapport expose les détails du projet de Budget Primitif 2015 soumis au vote de

O·$VVHPNOpH Communale le 2 avril prochain.

Le projet de budget qui sera proposé est marqué par les conséquences d'une série de mesures

prises par le gouvernement pour les exercices 2015, 2016 et 2017. La loi de finances rectificative de 2014 a ainsi organisé la réduction de 11 0G½ des sommes

versées aux collectivités sur une période de 3 ans. Cela se traduit pour notre Ville par une

baisse de 2,5 M½ de la DGF en 2015, 2016 et 2017. $VVRŃLpH j G·MXPUHV mesures comme la hausse

de la péréquation, la réforme des rythmes scolaires l'équilibre budgétaire de notre commune

est remis en cause.

Ces dépenses nouvelles ou réductions de ressources décidées par l'Etat UHSUpVHQPHQP 8E 0½ à

financer en 2015 et sont : la baisse de la DGF la hausse de la péréquation la réforme des rythmes scolaires la revalorisation des agents de catégorie B et C

Le financement des augmentations incompressibles

Chacun peut LPMJLQHU OHV GLIILŃXOPpV GH O·pTXLSH PXQLŃLSMOH SRXU UpMOLVHU O·pTXLOLNUH GX NXGJHPB

1RXV MYRQV ŃORLVL G·MJLU VXU SOXVLHXUV OHYLHUV :

Le recours au ŃRQPULNXMNOH SMU O·MXJPHQPMPLRQ GH OM ILVŃMOLPp IH UHŃRXUV j O·XVMJHU SMU O·MXJPHQPMPLRQ GHV PMULIV IHV GpŃLVLRQV G·pŃRQRPLHV GH JHVPLRQ HQ PMLQPHQMQP O·RIIUH GH VHUYLŃH OM UHGpILQLPLRQ GH O·RIIUH GHV VHUYLŃHV SXNOLŃV QRQ UpJMOLHQV

Par ailleurs nous avons décidé que 2015 serait une année " 0 investissement nouveau », seuls les

chantiers déjà engagés seront achevés en 2015.

BUDGET PRIMITIF 2015 2/17

I. Les grands équilibres du budget 2015

En masse et par section, ce budget se présente de la manière suivante :

Celui-ci comprend, comme chaque année, la reprise de tous les résultats et des reports

G·LQYHVPLVVHPHQP GX NXGJHP SUpŃpGHQP HQ PHUPHV UpHOV HP GpILQLPLIV SXLVTXH OH YRPH ŃRQŃHUQant

le compte administratif 2014 MXUM SUpŃpGp O·H[MPHQ GX SUpVHQP UMSSRUPB section d'investissement total des prévisions 201541 621 989,00 dont les opérations d'équipement 2015 (études, subventions d'équipement, acquisitions et travaux)

21 239 704,51

dont les opérations d'équipement reportées de 2014 (études, subventions d'équipement, acquisitions et travaux)

9 703 284,49

dont les opérations financières et d'ordre10 679 000,00 section de fonctionnement total des prévisions 2015145 725 050,00

TOTAL GLOBAL BP 2015187 347 039,00

excédent d'investissement de l'exercice (différence entre les recettes et les dépenses)4 595 025,00 restes à payer (dépenses reportées)9 703 284,49 restes à recouvrer (recettes reportées)870 014,10 besoin de financement-4 238 245,39 excédent de fonctionnement cumulé (différence entre les recettes et les dépenses10 298 291,55 affectation du résultat de fonctionnement en réserve (pour couvrir le besoin de financement ci-dessus)4 238 245,39quotesdbs_dbs3.pdfusesText_6